部門管理規章制度6篇 "精細管理,高效協作:部門規章制度"

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部門管理規章制度是指為規範部門內部管理,加強職責分工、工作協調、權力運作、紀律約束等方面所制定的一套規則和標準。它是部門的基本管理框架,對於保障有序、高效的工作運轉具有重要的作用。

部門管理規章制度6篇

第1篇

第一條 為加強部門之間的工作協調,統一工作步伐。使各部門工作有條不紊地按計劃執行,提高各部門的工作效率與管理水平,及時部署、安排、調整、檢查內部工作,及時發現工作過程中出現的問題,糾正工作中的偏差,實現有效管理。定期對工作任務和日常管理進行檢查考核,更有效的完成各項計劃任務,特制定本制度。

第二條 例會的原則:部門例會是部門處理本部事務的例會,會議要 有主題、有準備、有決議。總體目的是交流信息、彙報工作、統一思想、加強工作配合、整合資源、會商問題的最佳解決方案。

第三條 會前部門領導做好準備,檢查每一個崗位按周計劃完成、未完成、進行中的工作情況;需要協調解決的問題和工作建議方案。

第四條 會議提議內容包括:傳達公司的各項文件及工作要求,每週工作總結和工作計劃;公司工作計劃分解;部門間的協調配合事項;在工作中遇到的問題及建議;工作任務發佈和督辦檢查事項等。

第五條 部門例會每週一、四召開,週一會議主要內容是部署、下達本週工作計劃內容及信息交流、傳達;週四會議主要內容是總結本週計劃完成情況及工作過程中需要協調解決的問題。

第六條 每次會議要有專人記錄,記錄在公司統一發放的會議記錄本,會後部門領導根據會議決議進行工作落實、工作核查,保證事事有落實,事事有反饋。

第七條 部門例會主要參會人員為本部門或相關部門人員,會議主持人為召集開會部門的負責人,會議主要解決日常工作中出現的問題和需要共同配合協調事項。

八條 各參會人員需提前五分鐘到達會場,在會議簽到表上簽字。沒有特殊情況不得缺席,不得遲到、早退。因工作需要主持人不能參加例會,要提前指定主持人;其他人員不能參加例會者,應當事先請假,並提前將一週的工作情況(工作總結、工作計劃)以書面的形式交給主持人。

第九條 例會期間,不得接聽電話,與會者一律將手機調製振動或無聲狀態;如事情緊急可向主持人請假到會議室外面接聽電話。

第十條 計劃發展部每週對各部門會議記錄進行抽檢,發現的重要問題及時向公司總經理、常務副總經理報告。

第十一條 會議記錄是部門工作實際狀況的軌跡,各部門要妥善保管和注意保密。

第十二條 本制度由計劃發展部制定並負責解釋、修訂。

部門管理規章制度6篇

第2篇

第一條:為了嚴格公司管理制度,合理控制公司經營費用,根據公司經營活動的特點,特制訂制度。

第二條:費用報銷的控制原則:計劃管理、分級負責、層層把關。由各部門經理負責本部門人員費用報銷的實質性、合理性的一級審查;由財務經理對報銷票據的合法性進行二級審查;由總經理進行最後的審核批准。

第三條:費用的控制實行計劃管理,由需要支付費用的部門或個人先行填寫用款申請單,列明:費用的性質、費用的用途、費用的預計金額、款項支付預計時間等要素,先報部門經理審批同意後,報總經理審批,待取得總經理簽署同意的用款申請單後方能執行。

第四條:費用發生過程中,原則上必需由兩人或兩人以上同時參與或執行,並互相監督和共同承兑相關責任。

第五條:費用發生過程中,當事人應充分取得費用的相關單據,如:合約或協議、合法的票據等,如因未能取得合法(被税務機關認可)的票據而遭受財務經理剔除的部分支出,公司原則上不予以承擔,由當事人自行負責。

第六條:費用發生完畢後,當事人應及時將收集到的費用單據加以整理歸類,採用公司統一印製的費用報銷單規範粘貼,粘貼過程中應區別費用性質(如:交通費、住宿費、餐飲費、招待費、辦公費等)分類粘貼,便於歸類計算和整理。

第七條:當事人在填寫費用報銷單時,應遵照實事求是、準確無誤的原則,將費用的發生原因、發生金額、發生時間等要素填寫齊全,並簽署自己的名字,交共同參與的人員複查,並請其在證明人一欄上籤署其姓名。費用報銷單的填寫一律不允許塗改,尤其是費用金額,並要保證費用金額的大、小寫必須一致,否則無效。

第八條:當事人應將填寫完整、附件齊全的費用報銷單和已經審批過的用款申請單一起送交本部門經理進行審批,部門經理應重點對費用發生的真實性、費用預算金額與實際金額的差異合理性進行審查,部門經理審查無異議後,應在費用報銷單部門經理一欄簽署審批意見並簽署部門經理的名字。

第九條:當事人將取得經過本部門經理審批簽署後的費用報銷單以及原審批的用款申請單送交財務經理進行審批,財務經理應重點對費用報銷單後所附的原始發票和單據進行合法性審查,對費用金額的計算進行復核稽查。財務經理審查無異議後,應在費用報銷單財務部門一欄簽署審批意見並簽署財務經理的名字。

第十條:當事人將取得本部門經理、財務部門經理審批簽署後的費用報銷單以及原審批的用款申請單一起,通過公司內部單據傳遞程序報送到公司總經理處,由總經理進行最後的審查和審批。總經理一般僅從費用報銷單的形式要素上進行審查,看報銷審批程序和相關人員的簽字是否齊全、字跡是否真實。總經理審查無異議後,在費用報銷單總經理一欄簽署審批意見並簽名。

第十一條:當事人取得審批齊全的費用報銷單以及用款申請單後,應在3天之內送交財務部門的出納員手上領取資金,出納人員應對費用報銷單進行審核,重點看報銷單是否有塗改、費用的計算是否正確、後附的發票是否齊全合法,審批手續是否齊備。出納人員在審核無誤後方能付款。

第十二條:本管理制度的制訂、修改和解釋權屬於公司董事會。

第十三條:本制度經公司董事長審批簽署實施,修改時亦同。

第3篇

本制度的制定目的是為了提高部門工作效率,規範工作程序,加強圖檔、文件、資料管理等特制定以下綜合部門內部管理制度,綜合部門員工除了日常應遵守公司的各項規章制度,努力、勤奮、積極主動的工作,培養良好的工作習慣之外,根據部門工作的特殊性,還應嚴格執行綜合部部門內部管理制度,所有規定如與公司制度牴觸,以公司制度為準。同時也希望部門員工在執行中,提出意見和好的建議,為部門的工作獻計獻策。

在集團領導及分公司領導下,有效的完成綜合部內務事宜的同時協助其他部門有序的開展相應的工作。

綜合部工作涉及較多的文檔資料,要注意保持辦公桌面整潔衞生,要歸檔的資料平時注意保管,以月為單位進行歸檔整理,保證資料的完整性和跟新情況;每週做好工作總結和制訂工作計劃,並以及時完成為首要目標,並於每週三17:3 0之前發至部門負責人郵箱;積極主動完成工作,與其他部門有溝通的業務要主動進行有效交流,配合其他部門完成相關工作。

1、事業部相關人事合同、員工手冊、勞動合同等人事專員有責任進行保管工作;

2、事業部員工檔案、員工資料等除保管工作外人事專員務必做到及時更新工作;

3、事業部相關物資的管理、歸放等行政客服專員做好保管登記工作;

4、事業部員工相關人事信息屬內部機密,任何人不得泄露給其他人。

第4篇

加強部門內信息溝通,提高工作效率與管理水平,結合本部門實際,制定本制度。

1.1、每週五下午(春冬季節1:30-5:00;夏秋季節2:30-6:00)。

3.1、週會由人力資源部經理助理主持,分管副總及本部門全員參加,必要時可邀請其他相關人員或接受提出申請的其他相關人員參加。

4.2、主持人負責做好週會會議紀錄,必要時以會議紀要的形式報送公司董事會。

5.1、主持人對一週的重點工作進行總結;對下一週的工作計劃進行佈置。

5.5、對一週來發生的重點、難點、熱點問題進行探討,形成共識。

5.7、每人根據一週工作實際提出一項以上合理化建議,以改進部門工作。

6.1、沒有特殊情況不得缺席週會,不得遲到、早退,因工作需要主持人不能參加週會,要提前指定主持人;其他人員不能參加週會者,應當事先請假,並提前將一週工作情況和下週工作計劃以書面形式交主持人。

6.2、週會期間不得接聽電話,與會者一律將手機打到振動檔上;如事情緊急可向主持人請假,到會議室外面接聽電話。

6.3、週會將作為員工每月述職的一項重要內容來考核,直接與員工的績效工資掛鈎。

第5篇

為了加強公司的財務管理工作,嚴格執行財務制度,完善財務管理,結合公司的具體實際,統一各部門的報銷程序及規定,特制定本報銷制度。員工報銷時應嚴格執行公司制定的審批管理制度

1、公司除正常費用開支外,其餘各項支出必須事先提出計劃,按支出審批權限批准後,在計劃範圍內列支。

2、辦公用品的購置:由各部門根據需要,編制計劃報總裁辦審核彙總,按審批權限批准後,由集團總裁辦按計劃統一購買,並建立實物帳,詳細登記辦公用品的進、出情況。領用時,須填製出庫單,經分管領導批准。總裁辦每月末應將辦公領用清單交財務室進行核定監控。

3、物品採購報銷須按公司採購控制程序、庫房管理程序、進貨檢驗程序完備審批手續後辦理報銷。

4、要求財務出納人員嚴格執行財務制度,並於每月月初彙總上月的報銷清單,上報上級主管。

6、每週三定為費用報銷日。培訓回來的員工必須要當月進行轉訓,由行政簽字確認後方可報銷。當事人填好報銷單,部門經理簽字,交給財務小方即可。

1、員工出差應填寫出差"申請單",並按規定程序報批後,到財務部門預借差旅費

2、員工出差返回後,填寫"差旅費"報銷單,連同出差"申請單"、原始報銷憑證,按規定的時間及審批手續到財務部報銷。

4、住宿費:單人或雙人出差每天最高不超過200元,去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過350元,超出部分由個人承擔,如有特殊情況需總裁批准方可報銷。

5、交通費:員工出差需購買飛機票的,一律由辦公室統一購買,不得擅自購買。如擅自購買,費用由個人承擔。出差不是為處理緊急事務的,普通員工以車,船交通工具。員工長途出差交通費可實報實銷,出租車票不得連號。

公司員工在市內外出辦事,應儘量選擇乘坐公司車或公交車,原則上不提倡乘坐出租車,如確應工作需要乘坐出租車,要事先請示分管領導,並在報銷單上

報銷人應將發票及相關附件分類逐張整齊地粘貼在報銷單背面(左上角處),完整規範地填寫相應的報銷單。具體要求為:

1、費用報銷單:按事類逐項逐件填寫內容摘要,寫清大小寫金額,所附單據附件張數,有借款記錄需要在報銷時衝賬的應註明借款人姓名、金額及時間。

2、費用報銷發票的內容包括日期、商品名稱、單價、數量、金額並蓋有開具發票單位的發票或財務專用章。經辦人必須要求開票單位如實填寫發票所有內容,發票塗改、大小寫不符、假髮票以及非行政部門開具的收款收據一律不予報銷。

3、差旅費報銷單:按途中經過的地點及發生相關費用逐地逐項填寫對應的時間、車船費等費用,因出差發生的費用填在差旅費報銷單中"其它"費用項上,註明出差事由,隨行人員及借款情況。

4、填寫報銷單時應使用水筆或鋼筆填寫,不得使用圓珠筆或鉛筆。

購買材料和支付工程款,必須在單據所填日期的一個月內報銷,員工報銷其他費用,必須在費用發生之日的本週內按規定程序進行報批。

第6篇

為了提高工作效率、提升個人綜合能力,把商務一部打造成一流戰鬥力的團隊,本着部門利益永遠第一,沒有完美的個 禮貌

1.接電話時需説:您好,請問您找誰,如客户找其他同事,請將聯繫方式記錄下來,並轉交給相關人員或經理,或把同事的手機號碼告訴對方;

2.客户來訪,做到熱情、周到、禮貌接待; 3.嚴禁在電話中與客户爭吵,發脾氣,摔電話;

3.上班時間不允許打與工作無關的電話、嚴禁在部門閒竄、閒聊,討論問題、交流在下班時間,如有急事需討論可到會客室,如有問題可到會議室討論10分鐘。

4.上班時間每次用電腦不能超過三分鐘;上班時間不允許做方案,如有特殊情況,需經經理同意。

5.開會時交流不能隨意走動,且手機應處於靜音,振動或關機狀態,不允許會議中接聽不是同事的電話,否則按快樂基金5元/一次;(特殊情況請示經理)

6.凡工作時間內外出辦私事者則按快樂基金50元首次,二次100,三次者辭退執行;

7.公司員工須共同營造一個文明,團結,積極向上的氛圍,同事之間要以誠相待,相互幫助,多為別人着想,一切以公司利益為重;公司員工應彼此通力合作,不得相罵打架,鬥毆和搬弄是非,嚴禁在同事之間説消極的言論一經發現作離職處理;員工之間要團結友愛發生爭執一律嚴懲(每人各罰50元).

1.早上8:30準時上班,遲到按快樂基金10元執行;當月遞增(第二次20元)。未按時交工作記錄表每次罰款3元。 2.每週一,四下午六點部門例會,必須全員到位,如有遲到按快樂基金10元執行,特殊情況由經理安排;

3.出去拜訪客户必須登記好見客表交給經理,要按規則填寫完整,如果未經經理允許外出見客,視為曠工處理!備註:如果新客户沒有其手機聯繫方式,回來時,填寫客户手機,不然視為無效拜訪。 簽單到賬時,整個團隊給予最熱烈的掌聲鼓勵;

4.見客户時不管什麼情況都必須接聽經理的電話; 5.簽單或拿款者,必需第一時間發信息或電話反饋經理; 6.請事假必須提前打電話告知經理,病假需出示病歷證明,否則以曠工處理。

7.開會期間必須行為端正,如不端正者罰站到會議結束。 8.執班經理必須做好部門一天的工作氛圍及瞭解同事的外出情況,如有特殊情況需安排指定相關人員負責,當晚必須告知下一位值班經理,否則第二天再值班一天。

五.獎懲標準:設立獎項及評比標準:(以現金、充值卡、辦公文具為獎品)

1.月銷售冠軍獎:當月銷售冠軍,(業績5萬以上); 2.開發新客户獎:當月籤新單2個以上的第一名 (50現金)3.金單獎:當月單筆單金額3萬以上的第一(充值卡30元); 4.突破獎:刷新歷史記錄者金額在三萬以上(充值卡30) ; 5.當月零到帳個人(轉正商務)次月貢獻3個客户資源給部門,由經理隨機抽取支配;

6.最佳新人獎: 當月出單3000(含)元以上的新人; 7.最佳主持獎:從會議風格,內容,氛圍,互動等來評選;

每月初的第二個工作日遞交《上月工作總結及本月工作計劃》,否則幫同事擦桌子。

2.注意個人清潔衞生及公司清潔衞生,桌面要保持整齊、

8.樂於助人獎、最佳團隊精神獎和臨時獎項按時況設立; 以上獎勵在部門完成當月任務的前提下執行; 9.本制度所有快樂基金必須當日交清,否則雙倍.

合作目的: 為了快速幫助新員工成長,提升員工銷售技能; (新員工是指入職三個月以內的員工

合作方式: 為了進而延續精英一部長期以來以老帶新的優良傳統,提升團隊的凝聚力,經理有權對特殊情況進行調配

1. 新員工轉正前,新老員工合作的前提是優先新員工轉正,提成平均分配

2. 新員工找老員工合作的客户歸屬新員工,簽單業績和提成平均分配,後續跟進服務和深挖業務歸新員工,如後續深挖是倆人合作深挖, 則按業績和提成平均分配

3. 部門內部合作按業績和提成平均分配或按事先雙方協商結果為原則; 4. 所有與其它公司及其它部門合作必需提前報備經理處及經過經理同意.

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