採購管理制3篇 高效採購,全方位控制:採購管理制實踐

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採購管理制是企業日常運營中至關重要的一環,它涉及到企業品質、成本和供應鏈等關鍵因素。一個高效的採購管理制可以幫助企業降低成本、提高生產效率、增強競爭力。本文將詳細介紹採購管理制的重要性以及如何建立一個高效的採購管理制。

採購管理制3篇 高效採購,全方位控制:採購管理制實踐

第1篇

為了進一步加強公司制度管理,健全企業採購管理制度,監督和控制不必要的開支,保證採購工作的正常化、規範化,特制定此制度。

1.採購是一項重要、嚴肅的工作,各級管理人員和採購經辦人必須高度重視。

2.採購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,並綜合考慮“質量、價格”的競爭,擇優選取。

3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務後勤人員負責採購;

4.物料採購應儘量採用月結方式為付款條件與供應商洽談。

1.採購之前,採購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量,需求日期及注意事項填寫“物品申請單或採購定單”。

2.緊急採購時,由採購部門在“物品申請單”上註明“緊急採購”字樣,以便及時處理。

3.若撤銷採購,應立即通知總務後勤人員或採購部人員,以免造成不必要的損失。

1. 採購經辦人在“物品申請單或採購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。

2. 各採購經辦人在採購之前必須把“物品申請單或採購定單”交到財務部進行審核,報總經理審批後,方能進行採購。

3. 採購物料定單必須寫上公司統一規定po單號報總經理審批後複印一份交與財務。

4. 所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

1. 集中計劃採購:凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

2. 長期報價採購:凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

3. 每年第一個月重新審定上年度供應商,與供應商洽談需兩人以上進行,並對供應商評審,且作出相關評審記錄。

1.“物品申請表”批准簽字且到財務部備案後,辦理借支採購金額或通知財務辦進匯款手續。

2.採購人員按核准的“採購定單或物料申請表”向供應商下單並以電話或傳真確定交貨日期或到市場採購。

3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字後,才能辦理入倉手續。

1.物品採購無論金額多少,一律由經辦人簽字,財務經理審核,總經理核准簽字後方可報銷。

2.物料採購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、採購定單、收款收據等單據方可結款或開支票。

1. 採購人員應本着質優價廉的基本原則,經過多方詢價、議價、比價後填寫定“採購定單或物品採購申請單”。

2.採購經辦人應盡職盡責,不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者,給予辭退,情節嚴重者提交公安機關處理。

1.各部門需要採購時,凡是沒有按上述審批手續審批和流程採購的,財務部將拒絕付款。

採購管理制3篇 高效採購,全方位控制:採購管理制實踐 第2張

第2篇

第一條:廁所由專門指定的人員進行定期沖洗、打掃及消毒工作,每天不得少於一次,達到無臭、無蠅、無大便、無污水停積。

第二條:各廁所所需的消毒藥水,由總務處負責發放,每週徹底消毒一次。

第三條:總務處對廁所衞生進行不定期的檢查,並記錄檢查情況,發現問題及時解決,並對其負責的班級採取相應的處罰措施。

1、每天早、晚各清掃一次,全天必須每隔1小時用流水沖洗一次。

2、廁所內的垃圾實行袋裝化,定點收集垃圾,由各負責班級值日生定時清掃垃圾,並及時將其運至垃圾場。

3、禁止將易塞物等垃圾扔進下水道中,必須扔在紙簍中,每天有清掃人員及時倒掉,地面打掃乾淨。

4、校內廁所的衞生打掃情況由總務處衞生處和學生會衞生部管理並檢查,由督導辦監督。

1、按級輪流,一大周換一次,第二週週日晚上交接。

2、該班打掃期間若發現廁所堵塞由本班負責處理通道。

3、每次清理垃圾時,提前到後勤處領取垃圾袋,要節省使用垃圾袋,不可學雜費。

4、每天早、晚要徹底清掃一次廁所衞生,保證廁所內地面上無垃圾、下水道中無糞便。

1、凡發現把垃圾扔進池內者,每人每次罰款5元,由總務處和值日生監督。扣班級10分。

2、凡在牆上亂寫亂畫者,一經發現罰款2元,扣班級5分。

3、值日生應將紙簍全部放到牆角,凡將垃圾桶放到路中央者扣該班10分。

第3篇

1、為了加強辦公室辦公用品管理,規範採購流程,明確權責,節約成本,特制定本制度。

2、辦公用品指日常辦公所採用的耐用品及消耗品,包括:文具、紙張、辦公室自動化耗材、福利、衞生清潔用品、辦公桌椅及電腦等。

1、辦公用品由行政人事部統一集中管理,統一採購,統一發放,統一回收處理。

2、行政主管負責辦公室用品的採買及日常管理髮放。 三、申購流程

1、行政主管對日常辦公用品實行登記管理,如需採購,需要進行申購。2、行政主管提出申購需求,需做到貨比三家,物美價廉,確保質量,並編制預算明細,填寫《辦公用品申購單》,報總經理審批。

3、採購人員到財務部填寫借款申請,領取採購現金,實施採購。 4、凡是一次性採購金額在500元以上者,需要兩人外出採購。5、節假日福利採購,也遵循以上流程。 四、辦公用品管理領用

1、辦公用品採購回後,由行政人事部統一驗收入庫,並填寫入庫單,屬於固定資產的,由財務部登記造冊。

2、辦公用品由行政人事部統一保管、發放。圓珠筆、中性筆、塗改液、筆記本等常用品,各部門可直接到行政人事部領取。原則上領用週期為三個月(對於已領過圓珠筆或中性筆的,原則上以後只能領用筆芯)。

4、計算器、電話機、u盤、墨盒等非消耗性用品的領用和更換,除需本部門經理簽字同意,經綜合部經理審批准外,領用時還須以舊換新。

5、打印機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、文件櫃、保險箱等貴重辦公用品用具的領用,必須由總經理批准,並執行交舊領新制度。

6、領用人員離職時,須清還領用之辦公用品(易耗品視情況而定),如有丟失的須按原價扣還。

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