公司廢舊物資管理制度2篇 ——打造綠色企業,從管理每一份廢舊物資開始

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本公司廢舊物資管理制度旨在規範廢舊物資的處置方式,強化資源的可持續利用,保護環境。該制度詳細規定了廢舊物資的分類、收集、儲存、處置等方面的要求,落實了責任制、技術處理、宣傳教育等措施,為公司可持續發展提供保障。

公司廢舊物資管理制度2篇 ——打造綠色企業,從管理每一份廢舊物資開始

第1篇

本制度規定了對已經過審批同意報廢帳務處理的固定資產、工位器具、管理用具、產品、材料、工具等資產實物,加工造成的廢料,加工產品不能利用的邊角餘料,鋼屑、鐵屑等的`管理。

3.1廢舊物資實物統一歸口於生產部集中管理,所有廢舊物資一律要求登記實物台帳。

各物資歸口管理部門,根據物資實際狀況,對需報廢帳務處理的物資應及時辦理相關手續。已經過審批同意報廢帳務處理的廢舊物資實物,應與其他物資隔離管理。

提出書面申請,並根據資產名稱、規格數量、單價、金額,填寫“報廢帳務處理物資清單”一式三份。

經鑑定部門簽字後報分管經理審核,總經理(或董事長)批准。

把籤批“報廢帳務處理物資清單”隨同實物轉交生產部簽收。

把已簽收的“報廢帳務處理物資清單”交財務部、物資歸口管理部門、生產部各一份。

財務部、物資歸口管理部門根據“報廢帳務處理物資清單”做帳務處理,生產部根據“報廢

由車間把質檢部開的“廢品通知單”替代“報廢帳務處理物資清單”隨同實物轉交生產部籤

由車間根據實物情況填退料清單隨同實物轉交生產部簽收。

3.3.1生產部應及時對廢舊物資進行清理,合理利用使其儘快變現。

廢舊物資的清理,統一由生產部根據清理方式(銷售.回收利用等)填寫“清理物資清單”一式二份。

清單內容包括: 資產名稱、規格數量、清理單價、金額、部門負責人簽字。

把審批後的清單反財務部一份, 做實物清理,同時減實物台帳。

廢舊物資銷售,必須經財務部收款後開出門證,方可出公司。

4.2未經財務部開出門證, 廢舊物資出公司的,按門衞管理制度考核責任人。

公司廢舊物資管理制度2篇 ——打造綠色企業,從管理每一份廢舊物資開始 第2張

第2篇

本制度規定了對已經過審批同意報廢帳務處理的固定資產、工位器具、管理用具、產品、材料、工具等資產實物,加工造成的廢料,加工產品不能利用的邊角餘料,鋼屑、鐵屑等的管理。

3.1廢舊物資實物統一歸口於生產部集中管理,所有廢舊物資一律要求登記實物台帳。

各物資歸口管理部門,根據物資實際狀況,對需報廢帳務處理的物資應及時辦理相關手續。已經過審批同意報廢帳務處理的廢舊物資實物,應與其他物資隔離管理。

提出書面申請,並根據資產名稱、規格數量、單價、金額,填寫“報廢帳務處理物資清單”一式三份。

經鑑定部門簽字後報分管經理審核,總經理(或董事長)批准。

把籤批“報廢帳務處理物資清單”隨同實物轉交生產部簽收。

把已簽收的“報廢帳務處理物資清單”交財務部、物資歸口管理部門、生產部各一份。

財務部、物資歸口管理部門根據“報廢帳務處理物資清單”做帳務處理,生產部根據“報廢帳務處理物資清單”登記廢舊物資實物台帳。

由車間把質檢部開的“廢品通知單”替代“報廢帳務處理物資清單”隨同實物轉交生產部簽收。

由車間根據實物情況填退料清單隨同實物轉交生產部簽收。

3.3.1生產部應及時對廢舊物資進行清理,合理利用使其儘快變現。

廢舊物資的清理,統一由生產部根據清理方式(銷售.回收利用等)填寫“清理物資清單”一式二份。

清單內容包括:資產名稱、規格數量、清理單價、金額、部門負責人簽字。

把審批後的清單反財務部一份,做實物清理,同時減實物台帳。

廢舊物資銷售,必須經財務部收款後開出門證,方可出公司。

4.2未經財務部開出門證,廢舊物資出公司的,按門衞管理制度考核責任人。

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